שלום, שכיר קנה דירה בארה"ב. לצורך כך הקים LLC. בשלוש שנים האחרונות היו לו הפסדים(שוכר עזב, הוצאות שיפוצים וכו') ולכן החליט למכור את הדירה ולסגור את הLLC. הקניה היתה ב2014 והמכירה ב2020. כתוצאה מהמכירה, נוצר רווח הון בארה"ב(התמורה היתה גבוהה מהמחיר שקנה) והוא שילם שם מס ,אבל, כאשר מתרגמים את הסכומים מדולרים לשח, יוצא שיש הפסד (כי הדולר היה גבוה ב2014 ונמוך ב2020). איך מדווחים את זה בדוח השנתי? איך מבצעים את החישוב?מתרגמים לשקלים ומדווחים הפסד הון? האם המס ששולם ניתן לקיזוז? כמו כן, יש לו גם הפסדים שוטפים מהשכירות והפסדים משנים קודמות בגין השכירות. האם הם ניתנים לקיזוז? תודה
שלום רב,
המקרה שלך הוא מקרה קלאסי הדורש ליווי של יועץ מס ולא בהתכתבות.
בהחלט ניתן להכיר במס ששולם בחו"ל. בתקנות מס הכנסה קיימת הנחיה מסודרת לאופן חישוב רווח הפסד הון כאשר מדובר במטבע חוץ ולכן לטעמי מומלץ לייעוץ של יועץ מס שיוכל לסייע לך לא לעשות טעויות ולא לשלם מס שלא לצורך.
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר