אני ממלא טופס 135. בטופס 106 מופיע לי סעיף של רווח הון (מתחת לסעיף המשכורת) וסעיף של מס רווח הון (עם המספר 42). ערך המס הוא 25% מערך הרווח - אלו מניות שהיו אצלי שנתיים ומכרתי אותן. איפה יש לכתוב את הערכים האלו בטופס 135?
אריק שלום
הכנסות ממשכורת שדה 158
רווח ההון שעליו נוכה 25% שדה 141
והמס שדה 042
שלומי
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תודה רבה על התשובה.
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אריק שלום
יש שורה 12 אבל אל תשתמש בשורה זו מדברי ההסבר לדוח זה רק לגבי הכנסה מריבית ודיבידנד מניירות ערך שנלקחים מטופס 856 ולא מטופס 106 שאת הכנסה זו יש לכלול בסעיף 158 כפי שרשום בטופס ה-106
שלומי
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אריק שלום
אם אתה תכניס את רווח ההון לשדה 141 אזי לא יהיה לך החזר מס מפני ששם זה רווח הון של 25% כאשר ניכו לך גם 25%
יתכן שיש לראות את רווח ההון כדין הכנסה חייבת בהתאם לסעיף 89 לפקודת מס הכנסה ואשר חיובו במס יהיה לפי סעיף 91 לפקודה בשיעור שלא יעלה על 25% ולכן במקרה הנדון יש להכניס את ההכנסה הנ"ל בשדה 158 ואז רק אם כל ההכנסות שלך יהיו בשיעור מס של פחות מ-25% יהיה לך החזר מס. לכן אמרתי במקרה הנדון בעבר יש לבצע בדיקה לפני שמגישים מפני שלאחר מכן לא ניתן להתחרט ואם יוצא חבות במס אין מה לעשות יש לשלם אותה אפילו שאתה מגיש כביכול בהתנדבות את הדוח.
אגב עוד לא נגענו בסוגיית ביטוח לאומי מרכיב האופציות הפירותי חייב בביטוח לאומי וההוני לא
שלומי
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
המצב שלי הוא כזה: עבדתי במשך חמישה חודשים בשנת 2014 וביתר הזמן לא עבדתי. מהחודשים שעבדתי, המס המקסימאלי שנגבה מהמשכורת שלי הוא מעל ל 25%. בלי להתחשב במניות מגיע לי, לפי מחשבון החזר מס, החזר של כ23 אלף שקלים. מהמניות, כאמור, נלקח בדיוק 25 אחוז מס. היכן לדעתך עלי להכניס את הרווח מהמניות? האם להוסיף אותו לסכום של הההנכסה (158)?
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שדה 141 שייך לדיבידנד וזה לא המקרה. לרווחי הון אין שדה בדוח ולכן ב106 זה ריק ליד.
בנספח ג נהוג לדווח על רווחי הון מני"ע אך למען הפשטות גם לאופציות. שדה 256 בדוח זה המחזור עסקאות (הרווחים במקרה זה) ובשדה 054 כמות נספחים 1.
אם לא היית עומד בתנאי ההסכם של האופציות אז היית ממוסה במסלול פירותי ואז זה באמת מס שולי ולא מס רווחי הון.
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
1. סעיף ב׳ מבקש לפרט פרטי החשבונות מהם נוכה מס במקור. במקרה שלי המס נוכה בתלוש שכר. להשאיר ריק? אין לי גם טפסי 867 במקרה הזה.
2. בסעיף ג׳ צריך למלא הכנסה מניירות ערך. השדה היחיד שמעניין אותי הוא השורה הראשונה (רווח חייב במס לפני קיזוז הפסדים) והטור של ״הכנסה בשיעור 25%)?
3. מה אני צריך לכתוב בסכום המכירות?
4. היכן יש לכתוב את המס שנוכה מרווחי ההון?
תודה רבה
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר